Uživatel bude spouštět fakturaci bonusů v pravidelných termínech. Systém pracuje dle nastavení Bonusového období na rámcové servisní smlouvě Rámcová servisní smlouva, slevy a bonusy .
Při spuštění reportu Fakturace bonusu zadá období (za které chce vidět objemy). Report zkontroluje vybavené servisní povolenky za dané období a služby. Výstupem může být fakturační podklad nebo doklady (faktury nebo dobropisy dle nastavení v poli Fakturace dodatečných bonusů na rámcové servisní smlouvě) za dodané služby a období. Obsahem budou dosáhnuté objemy služeb za období..
Po spuštění úlohy Fakturace bonusů se zobrazí následující dialogové okno.
ZÁLOŽKA MOŽNOSTI
-
Od data
-
Datum začátku, od kterého mají být brány Řádky povolení servisu
-
Systém bere řádky, které mají Datum fakturace bonusů větší nebo rovno zadanému začátku bonusového období
-
-
Do data
-
Datum konce, do kterého mají být brány Řádky povolení servisu
-
Systém bere řádky, které mají Datum fakturace bonusů menší nebo rovno zadaném konci bonusového období.
-
-
Proces
-
Uživatel vybere proces
-
Podklad pro fakturaci
-
vytváří se pouze podklad pro fakturaci (report), který se ukládá do Schránky sestav uživatele, který úlohu spustil
-
-
Podklad pro fakturaci + Fakturace
-
vytváří se podklad pro fakturaci (report), který se ukládá do Schránky sestav uživatele, který úlohu a také se tvoří faktury/dobropisy dle nastavení na rámcové servisní smlouvě
-
-
Fakturace
-
tvoří se pouze faktury/dobropisy dle nastavení na rámcové servisní smlouvě
-
-
-
-
Zúčtovací datum
-
Pokud je zvolen proces Podklad pro fakturaci + Fakturace nebo Fakturace, pak uživatel vyplní Zúčtovací datum faktury
-
-
Datum vyrovnání DPH
-
Pokud je zvolen proces Podklad pro fakturaci + Fakturace nebo Fakturace, pak uživatel vyplní Datum vyrovnání DPH
-
ZÁLOŽKA DODAVATEL
-
Uživatel může zadat filtr dodavatele
ZÁLOŽKA RÁMCOVÁ SERVISNÍ SMLOUVA
-
Uživatel může zadat filtr rámcové servisní smlouvy
ZÁLOŽKA ŘÁDEK POVOLENÍ SERVISU
-
Uživatel může zadat filtr řádků povolení servisu (např. Druh služby)
Tvorba podkladů k fakturaci a fakturace
-
Systém prochází tabulku „Řádek servisní povolenky“ filtrované dle pole „Datum fakturace bonusů a podmínek zadaných do filtrů (období Od data, Do data + ostatní vyplněné filtry). Pole Bonus fakturován na řádku servisní povolenky musí být NE.
-
Z Řádku servisní povolenky použije hodnoty z polí Částka za práci bez DPH a Částka za materiál bez DPH, které systém doplnil při vytvoření a zaúčtování nákupní faktury.
-
Po vypočtení celkového obratu za servisní povolenky je podle nastavení na rámcové servisní smlouvě dotažen obratový bonus
-
Speciální bonusy systém bere z řádků servisních povolenek, kde byly vypočteny dle nastavení při vytvoření nákupní faktury.
-
Systém vytvoří tolik Excel souborů, kolik dodavatelů odpovídá filtrům a v zadaném období byl vytvořen alespoň jeden odpovídající řádek servisní povolenky
-
Pokud má zadaný dodavatel několik Rámcových servisních smluv, bude tolik Excel souborů k danému dodavateli (pokud není filtr na konkrétní Rámcovou servisní smlouvu)
-
Report je uveden v lokální měně
-
Soubory se budou ukládat na definované uložiště, které bude nadefinované do Schránky sestav
-
Součtové hodnoty budou uvedeny za požadovaný typ Služby (servisu)
Datum fakturace bonusů bude na servisní povolence předvyplněné datem ze zaúčtované nákupní faktury, které bude nastaveno v nastavení smluv se službami (Zúčtovací datum / Datum vyrovnání DPH / Datum dokladu).
Při tvorbě dokladu bude systém vycházet z nastavení na Rámcové servisní smlouvě daného dodavatele.
POSTUP
-
Systém nejdříve vytvoří fakturační podklad (V PŘÍPADĚ FUNKCE = FAKTURACE, nebude tvořen fakturační podklad) pro dodavatele s rámcovou smlouvou. Jakmile systém použil do výpočtu určitý řádek Servisního povolení (i bonus na práci i bonus na materiál), bude automaticky v příslušném řádku servisního povolení zatrženo pole „Bonus fakturován“=ANO
-
Následně vytvoří fakturu/dobropis, dle informace z Rámcové servisní smlouvy s daným dodavatelem v poli „Způsob fakturace dodatečných bonusů“
-
Dobropis k nákupní faktuře = Nákupní dobropis
-
Prodejní faktura = Zaúčtovaná prodejní faktura
-
-
Z rámcové servisní smlouvy potřebuje následující údaje:
-
Údaje o dodavateli (pokud je zvolena Prodejní faktura, je nutné, aby byl uživatel založil Zákazníka (ze shodného kontaktu jako dodavatel)
-
Kód standardního prodeje/nákupu (V rámcové servisní smlouvě je pole doplněno v závislosti na hodnotě v poli „Způsob fakturace dodatečných bonusů“), ze kterého bude převzatý Kód druhu dokladu
-
Splatnost faktur
-
-
Faktura se vytvoří se dvěma řádky. V jednom bude hodnota=částka „Objemový bonus celkem“ a ve druhém hodnota=částka „Speciální bonus celkem“. Typ bude „Účet“, Číslo bude přebráno dle pole „Kód standardního prodeje/nákupu“ (předpokladem je, že bonus za práci i za materiál se účtuje na stejné účty pro všechny Typy služby (servisu)
Při tvorbě faktury – tedy když bude zvolena volba „Podklad pro fakturaci + Fakturace“ nebo „Fakturace“ se v momentě výpočtu bonusu z obratu (v reportu pole Výška bonusu), zapíše tato hodnota do tabulky Obratový bonus (bude needitovatelná), která je na Rámcové servisní smlouvě.
-
Číslo rámcové servisní smlouvy
-
Bude automaticky doplněno Čísla rámcové servisní smlouvy v reportu (Řádek servisní povolenky)
-
-
Od data
-
Doplní systém automaticky z filtru
-
-
Do data
-
Doplní systém automaticky dle filtru (Od data + Perioda)
-
-
Obratový bonus
-
Doplní systém automaticky dle výpočtu (v reportu pole Výška bonusu)
-
-
Celkový obratový bonus
-
Výchozí hodnota NE
-
Systém automaticky přepne na ANO, pokud je ve filtru zatrženo pole Vyúčtování -- Roční vyúčtování
-
Ukládání výsledku fakturace bonusů do Schránky sestav
Uživatel spustí úlohu Fakturace bonusů, navolí parametry a spustí. Systém zahlásí konec úlohy.
Otevře uživateli ve stažených souborech zipovaný soubor.
Při pokliku soubor rozbalí.
Jednotlivé excely jsou vytvořeny podle dodavatel a rámcových servisních smluv.
Komprimovaný soubor se také automaticky ukládá do schránky sestav uživatele, který fakturaci bonusů spustil.
Poznámka:
Při fakturaci bonusů se vytváří nezaúčtovaný doklad (prodejní faktura / nákupní dobropis). Pokud uživatel doklad smaže, řádky povolenky zůstávají označené Bonus fakturován = ANO.
Podrobnější popis Bonusů je popsaný v Rámcová servisní smlouva, slevy a bonusy