Po úspěšné aktivaci smlouvy je vytvořena a zaúčtována faktura na DPH, je aktualizována Hlavička smlouvy o financování a zdrojové Kalkulační vstupy.
Faktura na DPH při dodání zboží
Účtovaná prodejní faktura je vyplněna obvyklým způsobem, přičemž tyto vybrané údaje v hlavičce faktury jsou vyplněné následovně:
-
Číselná řada = dle nastavení na Modelu smlouvy (pole Číselná řada pro daňové doklady při dodání zboží)
-
Zúčtovací datum = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)
-
Datum DPH = Datum vstupu do kalkulace ze zdrojového kalkulačního vstupu (při aktivaci obvykle Datum předání)
-
Datum dokladu = Pracovní datum
-
Datum splatnosti = pokud je DPH hrazená zákazníkem přímo, bez financování, pak je Datum splatnosti vypočteno podle Data vstupu do kalkulace ze zdrojového Kalkulačního vstupu a Kódu platební podmínky z hlavičky faktury
-
Kód platební podmínky = ze Smlouvy o financování z pole Kód platební podmínky pro daňový doklad při dodání zboží. Pokud kód není vyplněn nebo vyplněný kód neexistuje v číselníku, použije se Kód platební podmínky z karty zákazníka
-
Opravný = Ne
-
Kód příčiny = Výchozí kód příčiny dle Nastavení kódu příčiny ve financování
-
Bankovní účet společnosti = z hlavičky Smlouvy o financování z pole Č. banky. Pokud je pole prázdné, nelze smlouvu aktivovat (chybová hláška “Pole Č. banky musí mít hodnotu (Nesmí být nula nebo prázdné) v tabulce Hlavička smlouvy o financování: Číslo=…”
-
Variabilní symbol = podle nastavení na Modelu smlouvy, pole Formát VS ind. faktur. Variabilní symbol se při účtování upravuje standardním způsobem (vynechání písmen a znaků, max. 10 číslic, při přesahu ořezání zprava)
-
Dimenze = ze Smlouvy o financování
-
Účto skupina zákazníka = Účto skupina zákazníka ze Smlouvy o financování
Pro každý zdrojový Kalkulační vstup smlouvy se vytvoří dva řádky, přičemž na řádcích je vyplněno:
-
Typ = Finanční účet
-
Číslo = číslo finančního účtu dle Nastavení účtování OneCore (jeden řádek nastavení se použije pro oba řádky faktury)
-
Jednotková cena bez DPH = částka ze zdrojového Kalkulačního vstupu (pole Částka základu); znaménko 1. řádku (s DPH) je kladné, znaménko 2. řádku (bez DPH) je záporné
-
DPH účto skupina zboží
-
1. řádek (kladná částka) = DPH účto skupina ze zdrojového kalkulačního vstupu (původní účto skupina, “s DPH”)
-
2. řádek (záporná částka) = DPH účto skupina zboží splátky při dodání zboží ze Smlouvy o financování (“bez DPH”, pro vynulování základu daně na faktuře)
-
-
Popis = dle Nastavení účtování OneCore, pole Popis
Dle Nastavení kódu příčiny ve financování může být na faktuře řádek s úvodním textem, který může obsahovat i proměnné (např. číslo smlouvy)
Faktura na DPH při dodání zboží (při aktivaci smlouvy)
Daňový doklad na DPH vzniká obdobným způsobem jako v režimu bez financování DPH. Liší se pouze tyto údaje:
-
Datum splatnosti
-
pokud je DPH rozsplátkovaná do splátkového kalendáře smlouvy (Financovaná DPH = Ano), pak se použije Datum splatnosti z poslední běžné splátky splátkového kalendáře
-
-
Účto skupina zákazníka
-
pokud je DPH financovaná a v Nastavení účtování OneCore je pro Typ tabulky = Hlavička smlouvy nastaveno Použít účto skupinu zákazníka = Dodání zboží (DPH), pak se použije ze Smlouvy o financování Účto skupina zákazníka pro daňové doklady (Dodání zboží).
-
Pokud je DPH financovaná a v Nastavení účtování OneCore je nastaveno Použít účto skupinu zákazníka = prázdné, pak se použije ze Smlouvy o financování Účto skupina zákazníka.
-
Další informace k nastavení jsou zde: Nastavení účtování OneCore | Nastavení účtování finančního leasingu s dodáním zboží
-